Moduł Finanse i Księgowość
- Uprawniono opcję Bufor importu dokumentów zakupu z KSeF, dostępną w menu Dokumenty → Krajowy System e-Faktur (KSeF). Od teraz dla dokumentów zrealizowanych za pomocą tego narzędzia widoczne będzie pole Data zakupu.
- W oknie Dokumenty → Dokumenty źródłowe dodano możliwość wyświetlania kolumn:
- Zlecenie – numer
- Zlecenie – opis
- Jednostka organizacyjna – kod
- Jednostka organizacyjna- nazwa
- Przedstawiciel handlowy
- Uwaga (z dokumentów sprzedaży / zakupu)
Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy Widok → Kolumny w tabeli.
- Wprowadzono zmiany w oknach Rejestracja sprzedaży, Rejestracja zakupu oraz Polecenia księgowania. Od teraz możliwe jest dodanie na widok kolumny Uwaga księgowa, która prezentuje wartości wprowadzone w polu Uwagi w dokumencie. Ponadto są one wyświetlane w szczegółach okna na nowo dodanej zakładce Uwagi.
- Umożliwiono uwzględnianie wewnątrzwspólnotowych dokumentów zakupu opodatkowanych stawką zw w pliku JPK-V7. W tym celu w menu System → Konfiguracja → Ustawienia → Księgowość → Deklaracje dodano parametry:
- Wliczaj zakup opodatkowany stawką „zw” dla ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do deklaracji VAT-7/JPK-V7
- Wliczaj sprzedaż opodatkowaną stawką „zw” dla ewidencji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów do deklaracji VAT-7/JPK-V7
Parametry domyślnie ustawione są na wartość NIE. Po ustawieniu na TAK, dokumenty zakupu zawierające pozycje ze stawką VAT zw zostaną uwzględnione w części ewidencyjnej deklaracji:
- Wprowadzono zmiany dotyczące definicji dokumentów sprzedaży / zakupu posiadających ustawienie Wchodzi do rozrachunków z kont. Od teraz program przepisze na rozrachunek konto bankowe z dokumentu, tylko wtedy, gdy będzie ono zgodne z walutą rozrachunku.
W przypadku, gdy rachunek bankowy kontrahenta na dokumencie będzie w innej walucie niż waluta dokumentu, to przy tworzeniu rozrachunku system ustawi konto bankowe kontrahenta, które jest wskazane jako domyślne.
- W menu Sprawozdania JPK → Konfigurator JPK na zakładce Faktury VAT dodano parametr Wykazuj sprzedaż z ewidencją transakcja zagraniczna ze stawką „np”. Parametr ten ma zastosowanie w przypadku zagranicznych miejsc sprzedaży. Po jego zaznaczeniu dokumenty sprzedaży z ewidencją 33. Transakcja zagraniczna zostaną uwzględnione w ewidencji VAT podatku należnego ze stawką np.